*Subsidio del 100% para afiliados y beneficiarios categorías A y B de Comfenalco Santander.
*Descuento del 50% para afiliados y beneficiarios categoría C de Comfenalco Santander.
Objetivo
- Capacitar a los participantes de una comprensión detallada y actualizada sobre la normativa fiscal aplicable a las personas jurídicas para el año gravable 2023, desarrollando competencias técnicas y prácticas para la correcta elaboración y presentación de la declaración de renta. Este curso busca profundizar en los principios fundamentales, las modificaciones recientes y las implicaciones legales relacionadas con el proceso tributario, facilitando así un enfoque integral que permita a los profesionales asegurar el cumplimiento fiscal, optimizar la carga tributaria de las empresas y minimizar riesgos legales, contribuyendo de esta manera al éxito y sostenibilidad de las organizaciones en el entorno económico actual.
Metodología
Metodología “Learning by doing” mediante enfoque combinado de teoría con práctica, abarcando la exposición de los temas por parte del docente y la posterior realización de ejercicios para aplicar los conceptos de manera concreta.
Dirigido a:
- Contadores Públicos
- Revisores Fiscales
- Auditores Internos
- Estudiantes de Contaduría Pública
- Empresarios y en general a quienes desempeñen alguna función relacionada con la contaduría y el Control en las organizaciones.
Requisitos Tecnológicos
- Windows 8.1 o posterior
- Internet
Fecha de inicio:
3 de mayo 2024
Duración:
60 HORAS
Horario:
Lunes, miércoles y viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Docente:
Johana Gabriela Prieto Prieto
Contador Público, Magister en finanzas. Más de 12 años de experiencia laboral en diferentes empresas del sector privado, desempeñando cargos como: Contador, Auditor laboral, y Controller. Certificado como auditor internacional por la ACCA y Certificado en sistemas de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismos por la UAIF.
Contenido Temático:
Módulo 1: Fundamentos y Determinación de la Base Gravable
- Determinación del patrimonio fiscal: Métodos para la valoración de activos y ajustes por inflación.
- Determinación del pasivo fiscal: Criterios para la identificación y valoración de obligaciones deducibles.
- Determinación de los ingresos fiscales: Clasificación y reconocimiento de ingresos operacionales y no operacionales.
- Determinación de costos y deducciones procedentes: Normas y limitaciones aplicables.
- Deducciones especiales en renta: Condiciones y limitaciones de las deducciones especiales aplicables a ciertos sectores o actividades.
- Descuentos tributarios procedentes: Tipos de descuentos y requisitos para su aplicación.
Módulo 2: Novedades Tributarias y Cálculo del Impuesto
- Determinación de la ganancia ocasional: Procedimientos para la identificación y cálculo.
- Determinación del anticipo de renta: Metodología de cálculo conforme a las nuevas regulaciones.
- Las rentas líquidas gravables especiales: Identificación y tratamiento.
- Tasa mínima de tributación/Tasa de tributación depurada: Aplicación y cálculo según las normas vigentes.
- Límite a los beneficios tributarios: Impacto y gestión dentro de la planificación fiscal.
- Sede efectiva de administración: Implicaciones fiscales y criterios para la determinación.
Módulo 3: Procedimientos de Declaración y Cumplimiento
- Compensaciones de exceso de renta presuntiva y pérdidas fiscales: Mecanismos y condiciones para su aplicación.
- Diligenciamiento y presentación del formulario 110: Instrucciones detalladas paso a paso.
- Diligenciamiento y presentación del formato de conciliación fiscal 2516: Procedimientos y requerimientos.
- Aspectos procedimentales de la declaración: Firma, firmeza y beneficio de auditoría, incluyendo las novedades legislativas y regulatorias.
Valor no afiliado
$ 750.000
Valor categoría C
$ 335.000
Pagos
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Informes
Teléfono: 316 8786419
mercadeo@unc.edu.co